2019年度 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算

文章来源:许昌政协         发布时间:2020-09-15         阅读量:1976

2019年度

中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会部门决算

 

二〇二〇年九月


目  录

第一部分  许昌市政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议

河南省许昌市委员会概况 

 

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定,政协许昌市委员会的主要职能是:政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政,反映社情民意。

二、机构设置

政协许昌市委员会设置机构8个,包括:办公室、政研室、提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会。

从决算单位构成看,政协许昌市委员会部门决算包括:本级决算。 

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1.政协许昌市委员会

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表




公开01表

部门:中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,397.16

一、一般公共服务支出

29

1,244.12

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

367.04


9


九、卫生健康支出

37

41.89


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

1,397.16

本年支出合计

52

1,653.05

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

437.38

年末结转和结余

54

181.49


27



55


总计

28

1,834.54

总计

56

1,834.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


 

收入决算表









公开02表


部门:中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会


金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,397.16

1,397.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,011.26

1,011.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20102

政协事务

1,007.39

1,007.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010201

  行政运行

795.29

795.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010202

  一般行政管理事务

212.11

212.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012906

  工会事务

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

344.01

344.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

305.68

305.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

249.44

249.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.24

56.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

38.33

38.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

38.33

38.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

41.89

41.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

41.89

41.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

19.53

19.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

19.53

19.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


 

支出决算表








公开03表


部门:中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,653.05

1,308.13

344.92

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,244.12

899.20

344.92

0.00

0.00

0.00


20102

政协事务

1,240.25

895.33

344.92

0.00

0.00

0.00


2010201

  行政运行

879.45

879.45

0.00

0.00

0.00

0.00


2010202

  一般行政管理事务

360.80

15.89

344.92

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00


2012906

  工会事务

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

367.04

367.04

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

328.71

328.71

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

272.47

272.47

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.24

56.24

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

38.33

38.33

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

38.33

38.33

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

41.89

41.89

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

41.89

41.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

19.53

19.53

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

19.53

19.53

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

财政拨款收入支出决算总表






公开04表


部门:中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,397.16

一、一般公共服务支出

30

1,244.12

1,244.12

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

367.04

367.04

0.00



9


九、卫生健康支出

38

41.89

41.89

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

1,397.16

本年支出合计

53

1,653.05

1,653.05

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

437.38

年末财政拨款结转和结余

54

181.49

181.49

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

437.38


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

1,834.54

总计

58

1,834.54

1,834.54

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表


部门:中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,653.05

1,308.13

344.92


201

一般公共服务支出

1,244.12

899.20

344.92


20102

政协事务

1,240.25

895.33

344.92


2010201

  行政运行

879.45

879.45

0.00


2010202

  一般行政管理事务

360.80

15.89

344.92


20129

群众团体事务

3.87

3.87

0.00


2012906

  工会事务

3.87

3.87

0.00


208

社会保障和就业支出

367.04

367.04

0.00


20805

行政事业单位离退休

328.71

328.71

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

272.47

272.47

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.24

56.24

0.00


20808

抚恤

38.33

38.33

0.00


2080801

  死亡抚恤

38.33

38.33

0.00


210

卫生健康支出

41.89

41.89

0.00


21011

行政事业单位医疗

41.89

41.89

0.00


2101101

  行政单位医疗

19.53

19.53

0.00


2101102

  事业单位医疗

2.83

2.83

0.00


2101103

  公务员医疗补助

19.53

19.53

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表


部门:中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会


金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

843.43

302

商品和服务支出

126.90

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

187.05

30201

  办公费

19.60

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

380.55

30202

  印刷费

4.16

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

122.78

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

15.02


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

15.02


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

53.92

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.46

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

21.38

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

20.35

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

1.54

30211

  差旅费

4.09

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

50.11

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

5.75

30213

  维修(护)费

5.81

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

322.79

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

67.97

30216

  培训费

0.46

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

207.80

30217

  公务接待费

0.11

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

28.73

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

3.12

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

10.97

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

15.17

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.87

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.64

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

29.80

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

35.60








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

6.33





人员经费合计

1,166.22

公用经费合计

141.91


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表









公开07表

部门:中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.69

2.38

29.80

0.00

29.80

3.51

35.69

2.38

29.80

0.00

29.80

3.51

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表


部门:中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1,834.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少112万元,下降5.75%。主要原因是各项公用经费压缩,树立过紧日子思想,缩减会议费、接待费、差旅费等各项支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,397.16万元,其中:财政拨款收入1,397.16万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,653.05万元,其中:基本支出1,308.13万元,占79.13%;项目支出344.92万元,占20.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1,834.54万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少110.93万元,下降5.7%。主要原因是各项公用经费压缩,树立过紧日子思想,缩减各项支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,653.05万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加185.6万元,增长12.65%。主要原因是在职及离退休人员的工资及各项奖金补贴增加

(二)结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,653.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1244.12万元,占75.26%;社会保障和就业(类)支出367.04万元,占22.2%;卫生健康(类)支出41.89万元,占2.54%。

(三)具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,147.01万元,支出决算为1,653.05万元,完成年初预算的144.12%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为748.22万元,支出决算为879.45万元,完成年初预算的117.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职及离退休人员的工资及各项奖金补贴增加

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为195.86万元,支出决算为360.80万元,完成年初预算的184.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建省级文明单位标兵开展了系列活动,增加了维修费、清洁费、固定资产购置费

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为3.87万元,支出决算为3.87万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为226.96万元,支出决算为272.47万元,完成年初预算的120.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员文明奖、年度健康休养费、平时健康休养费等奖金增加

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.24万元,支出决算为56.24万元,完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金为追加人员经费,预算当中没有安排

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.53万元,支出决算为19.53万元,完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.83万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.53万元,支出决算为19.53万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,308.13万元。其中:人员经费1,166.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、对个人和家庭的补助支出;公用经费141.91万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.43万元,支出决算为35.69万元,完成预算的62.15%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神,节俭开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.38万元,占6.67%;公务用车购置及运行费支出决算29.8万元,完成预算的57.31%,占83.5%;公务接待费支出决算3.51万元,完成预算的64.64%,占9.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为2.38万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出境任务为省政协当年安排,临时追加。全年因公出国(境)团组1个,累计2人次。

开支内容包括:住宿费、伙食费、公杂费、交通费等。

2.公务用车购置及运行费预算为52万元,支出决算为29.8万元,完成预算的62.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神,节俭开支。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出29.8万元。主要用于车辆修理、保养、购买车险、审车等。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

公务接待费预算为5.43万元,支出决算为3.51万元,完成预算的64.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神,节俭开支。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出3.51万元。主要用于外省市及省内其他地市政协来许相关接待。2019年共接待国内来访团组57个、来宾500人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2019年本部门未开展绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果

2019年本部门未开展绩效自评工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为111.62万元,支出决算为141.91万元,完成年初预算的127.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建省级文明单位标兵开展了系列活动,增加了维修费、清洁费、固定资产购置费等。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆13辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 




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